(本台讯)近期,依照公司内部审计制度、年度计划及工作要求,公司审计工作组对全司各单位、部门的财务收支及管理情况展开内部审计。
为进一步规范财务管理,真实反应财务管理的不足,进一步理清企业资产、负债、权益及效益状态,公司决定从今年起,对团体内部各机关部室、各下属投资单位和驻外办事处的财务管理情况展开逐月审计。通过审计分析,为公司决策层反应真实、可靠、简单、易懂的内审结果,为决策提供建议和参考根据。
为抓好审计工作,公司抽调出相干人员组成了专门的工作小组,依照“尊重事实、不循私情、认真有序、不走过场、嘉奖有度、贬责慎重、严守秘密”的原则和整体要求,从年初起认真展开内审。期间,得到了公司强有力的支持,遭到各基层单位、财务管理人员和触及财务收支员工的理解和配合,工作组也针对检查出的问题提出了改正意见和规范建议。截至目前,公司财务内审工作仍在延续有序展开。
内审工作是公司赋予的重托,任重而道远,它将在企业发展进程中,增加一双明亮的眼睛,宏扬增收、节支,震慑违规行为,继续为企业做大、做强发挥应有的作用。
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